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        湘潭鋼鐵集團有限公司第一子弟中學2024年部門預算公開說明
        來源:鋼一中財務室 | 作者:湘鋼一中教育集團 | 發(fā)布時間: 2024-01-19 | 4517 次瀏覽 | 分享到:

        湘潭鋼鐵集團有限公司第一子弟中學2024年部門預算公開說明 

          

         

        第一部分 2024年部門預算說明 

        一、部門基本概況 

        二、部門預算單位構成 

        三、部門收支總體情況 

        四、一般公共預算撥款支出 

        五、政府性基金預算支出 

        六、其他重要事項的情況說明 

        七、名詞解釋 

        第二部分 2024年部門預算表 

        1、收支總表 

        2、收入總表 

        3、支出總表 

        4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類) 

        5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類) 

        6、財政撥款收支總表 

        7、一般公共預算支出表 

        8、一般公共預算基本支出表

        9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

        10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

        11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

        12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

        13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

        14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

        15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 

        16、政府性基金預算支出表 

        17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類) 

        18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類) 

        19、國有資本經(jīng)營預算表 

        20、財政專戶管理資金預算支出表 

        21、專項資金預算匯總表 

        22、其他項目支出績效目標表 

        23、部門整體支出績效目標表 

        24、政府采購 

        注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。 

         

          

         

        第一部分 2024年部門預算說明 

          

        一、部門基本概況 

        (一)職能職責 

        1、學校根據(jù)《中華人民共和國教育法》的規(guī)定,實施高中階段三年的基礎教育。 

        2、遵守中華人民共和國的法律、法規(guī)、法令、規(guī)章和政策,認真貫徹國家的教育方針,按照21世紀人才培養(yǎng)的要求,尊重教育規(guī)律,組織實施教育教學活動,保證教育質量,創(chuàng)設和諧的校園環(huán)境,堅持學校的公益性,不損害國家和社會公共利益。 

        3、積極支持工會、共青團、婦委會開展工作,維護學生、教師及其他職工的合法權益;關心教師和學生的身心健康,努力構建教職工的多重保障體系。 

        4、以適當?shù)姆绞綖閷W生及其監(jiān)護人了解學生的學業(yè)成績及其他有關情況提供便利。 

        5、遵照國家有關規(guī)定收取費用并公開收費項目。 

        6、依法接受學生家長、社會、政府綜合部門及教育主管部門監(jiān)督。 

        7、建立安全管理制度,落實安全管理職責。 

        (二)機構設置 

        湘潭鋼鐵集團有限公司第一子弟中學內設機構包括:湘潭鋼鐵集團有限公司第一子弟中學內設機構包括:本部門預算為匯總預算,納入編制范圍的預算單位包括:我校實際在編人數(shù)326人,內聘教師為11人,退休人員150人,共計487人。 湘潭鋼鐵集團有限公司第一子弟中學內設機構包括:學校設兩委一辦三處一室,分別是黨委和紀委和黨政辦、教務處、政教處、總務處、教研室。全部納入2024年部門預算編制范圍。 

        二、部門預算單位構成 

        湘潭鋼鐵集團有限公司第一子弟中學只有本級,沒有其他預算單位,納入編制范圍的預算單位僅含湘潭鋼鐵集團有限公司第一子弟中學。 

        三、部門收支總體情況 

        (一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預算6,576.46萬元,其中:一般公共預算撥款5,971.84萬元,(其中:納入一般公共預算管理的非稅收入撥款41.46萬元),政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金604.62萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加4.5萬元,主要原因是人員經(jīng)費增加。 

        (二)支出預算:2024年本部門支出預算6,576.46萬元,其中:教育支出6,576.46萬元。支出較去年增加4.5萬元,主要原因是人員支出增加。 

        四、一般公共預算撥款支出 

        2024年本部門一般公共預算撥款支出預算5,971.84萬元,其中:教育支出5,971.84萬元,占100%。具體安排情況如下: 

        (一)基本支出:2024年本部門基本支出預算5,864.53萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。 

        (二)項目支出:2024年本部門項目支出預算107.31萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等,其中:高中教育支出107.31萬元,主要用于保障學校運轉等方面。 

        五、政府性基金預算支出 

        本部門無政府性基金安排的支出。 

        六、其他重要事項的情況說明 

        (一)機關運行經(jīng)費:2024年本部門未納入機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍,無機關運行經(jīng)費。 

        (二)“三公”經(jīng)費預算:2024年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為2萬元,其中,公務接待費2萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預算較2023年持平。 

        (三)一般性支出情況:2024年本部門會議費預算0萬元,我單位2024年度無會議費預算支出;培訓費預算15萬元,擬召開教師外出培訓,人數(shù)200人,內容為參加研討會、國培;擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元,無相關活動計劃。 

        (四)政府采購情況:2024年本部門政府采購預算總額130.0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算130萬元。 

        (五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2023年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,專業(yè)技術用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,業(yè)務用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,業(yè)務用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

        (六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為6,576.46萬元,其中,基本支出5,945.9萬元,項目支出630.56萬元,具體績效目標詳見報表。 

        七、名詞解釋 

        1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

        2、“三公”經(jīng)費:納入?。ㄊ?縣)財政預算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公務費等支出。 

         

         

        第二部分 2024年部門預算表 

        湘鋼一中2024年部門整體支出績效目標表.xlsx


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